对于一些大型企业来说,每年公司的总利润率可高达几百亿元,所以即使改变一小点税率带来的利润变动确是非常大的。就会有一些著名跨国企业专门聘请一些会计专门人员来定制专门的税收筹划方案,比如我国非常有名的华为公司,就是最典型的利用税收筹划规避高额利润的成功例子。今天我们就以华为公司为国际税收筹划案例来深刻剖析其中的道理。
华为公司为什么要实行税收筹划?
我们都知道华为公司现在已经扩展了海外市场,在很多国家建立了公司分支最新纳税筹划案例,海外员工非常多。所以每年不仅在计算公司盈利额以及处理众多员工分红的问题上需要花费很多时间,还要涉及到众多税种的纳税处理。像海外员工个人所得税,以及海外市场需要缴纳不同国家的企业所得税,流转税等。在处理税收问题上,有效的税务筹划手段,可以使企业自身的综合实力更强,经济利益达到最大化。所以想要发展全球经营战略就必须有一套强大的国际税收筹划手段作为华为市场海外扩张的基石。
华为公司是如何进行税务筹划的?
不同国家对税率规定是不同的,选择一些低税率国家作为公司资产汇总中心可以合理合法的获得更多的利润额。从华为公司在海外的分支来看,选出荷兰、新加坡、香港作为发展市场的资产汇总之地。荷兰国家的税收政策规定对欧盟企业的利息税率为零,而且对于在当地具有合法居住权的公司来说,可以免征35%的企业所得税率。香港和新加坡离大陆的华为总公司较近,而且也是低税率国家,更容易建立快速的商业合作。
税收筹划对控股架构的设立。很多跨国公司的控股架构是差不多一样。对于华为公司来说,是先将公司总资产转移到低税率国家的分支子公司进行缴税,再将盈利额批次转移到其他高税率国家分公司。例如,如果是直接将海外地区分公司的利润额汇总到国内缴税的话,过海关需要缴纳10%的企业所得税。如果通过控股架构的方式,先将海外公司的盈利额汇总转移到低税率国家缴税,公司所得税税率最高可以降低到零。对于每年总盈利额高达几百亿的跨国公司来说,通过控股架构设置可以避免很多高额税款。想要了解更多关于国际税收筹划案例可以咨询捷税宝。
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